为及时发现和化解风险,防控恶性事件或案件发生,进一步加强营业网点的内控合规管理,农发行东阿县支行开展“拉网式”现场风险自查工作。
加强领导,成立组织。该行成立行长任组长、分管财务副行长任副组长的现场风险检查领导小组,现场风险检查办公室设在会计结算部。
制定方案,严格标准。一是深入了解员工情况,对员工异常行为开展排查,加强监督管理。二是加强营业场所出入管理,严禁单人滞留。三是库房和保险柜实行“钥匙+密码”,切实提高防控水平。四是同业代理现金账户的网银,只能开通查询对账功能,严禁开通资金转账功能。五是该行缴税要确保通过本行财税库银系统完成,撤销在他行开立的缴税专户,严禁对个人账户转账。六是该行行政、工会、党团经费核算账户,开通网银功能的,其中审核员密钥(U盾) 应由业务部门人员管理和使用,严禁两个密钥(U盾)全部交于柜面人员。七是个人保管的库房、保险柜钥匙,网银密钥(U盾)要随用随取,脱离保管人视线时必须放入专用保管箱入锁。八是个人密码严格保密并适时更换,使用时要用实物遮挡,防止他人窃取使用。(王文君)
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